Información General
Auditorías Internas de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión en el 2015 implementa el modelo de auditoría con integración de criterios de la Norma ISO 9001:2008, Norma Técnica Colombiana NTC GP 1000:2009 y el Modelo Estándar de Control MECI 1000:2014, con el propósito de optimizar sus actividades y dinamizar este proceso de evaluación.

Así mismo, realiza auditorías de carácter especial, solicitadas por las Unidades Académico Administrativas o por la Dirección de la Universidad, cuyo propósito es evaluar el desarrollo de actividades y/o procesos muy específicos, teniendo en cuenta la normatividad vigente aplicable interna y externa.

 

2016

  • Resolución de Rectoría No 446 de marzo 1 de 2016, por la cual se aprueba el Programa y Plan anual de Auditorías de la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión para el año 2016 [+]

 

2015

  • Resolución N° 2524 de diciembre 9 de 2014. Por la cual se aprueba el Plan de Auditoría para el año 2015. [+]

  • Resolución 1160 de mayo 27 de 2015. Por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución de Rectoría 2425 [+]
 

2014

  • Resolución N° 1072 de Junio 11 de 2014. Por la cual se aprueba el Plan de Auditoría para el segundo semestre de 2014 [+]

  • Resolución N° 140 de Enero 28 de 2014. Por la cual se aprueba el Plan de Auditoría para el primer semestre de 2014 [+]
 

2013

  • Resolución N° 1128 de Julio 30 de 2013. Por la cual se aprueba el Plan de Auditoría para el segundo semestre de 2013 [+]

  • Resolución N° 087 de Enero 31 de 2013. Por la cual se aprueba el Plan de Auditoría para el primer semestre de 2013 [+]