Información General
Administración de Riesgo

La Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión realiza monitoreo periódico a los mapas de riesgos de los procesos pertenecientes al Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Industrial de Santander y recomienda la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la Institución.

Para la administración del riesgo la Dirección de Control Interno y Evaluación de Gestión aplica y promueve los lineamientos establecidos en el Manual para la Administración del Riesgo, el cual está elaborado de acuerdo a la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP.

MSE.01 Manual para la Administración del Riesgo. [+]
 

2019

  • Informe Administración de Riesgos julio 2018 – junio 2019 [+]
  • Mapa de Riesgos de Corrupción 2019. [+]
    1. Primer seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 [+]
      Segundo seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2019 [+]
 

2018

  • Informe de Seguimiento Mapas de Riesgos Julio 2017-Junio 2018. [+]
  • Mapa de Riesgos de Corrupción 2018. [+]
    1. Primer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 [+]
      Segundo Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 [+]
      tercer Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 [+]
 

2017

  • Informe de Seguimiento Mapas de Riesgos Junio 2016-Junio 2017. [+]
  • Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 [+]
    1. Primer Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción [+]
      Segundo Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción [+]
      Tercer Seguimiento Mapa de Riesgos Corrupción [+]
 

2016

  • Informe de Seguimiento Mapas de Riesgos 2015-2016. [+]
 
 

RIESGOS INSTITUCIONALES

Mapa de Riesgos Institucional 2019 [+]
Mapa de Riesgos Institucional 2018 [+]
Mapa de Riesgos Institucional 2017 [+]